t3月末反结账的步骤t3月末结账的操作步骤

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本文目录

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1,用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”图标

2,点击“下一步”

3,点击“对账”

4,确认所有的前面都有“Y”后点击“下一步”

5,确认所有的都平衡后点击“下一步”

6,提示“工作检查完成,可以结账”后点击“结账”即可

反结账

1,用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”图标,

2,选择需要取消的月份,在键盘上按下“ctrl+shift+F6"

3,输入账套主管的登陆密码,点击确定,即可看到取消成功,“是否结账”里的“Y”自动消失

用友t3月末结账步骤如何操作总账——期末——转账定义——期间损益——在“凭证类别”栏选择“记记账凭证”,“本年利润科目”栏后面输入“3131”——确定——点页面上的“月末转账”图标——“结转月份”默认为当月,“类型”栏为全部,选择“期间损益结转”——全选——确定——自动生成凭证后点“保存”——退出——取消

用友t3年底结账流程用友T3年底结账流程一般包括以下几个步骤:首先,进行资产清理,包括库存、应收、应付等;

其次,核对往来账务,包括客户、供应商的收付款、发票等;

然后,进行费用核算和结转,包括调整预提费用、坏账准备等;

最后,进行损益结转和纳税申报,生成报表并进行报税。需要注意的是,年底结账流程可能会因企业情况而异,建议在操作前先了解相关业务和财务规定。

用友t3反记账怎么操作反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。

反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。

反记账:

总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。

好了,关于t3月末反结账的步骤和t3月末结账的操作步骤的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

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